Постановление №212 О внесении изменений в План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Яльчикского района Чувашской Республики»
Руководствуясь Уставом Яльчикского района Чувашской Республики, администрация Яльчикского района п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденный постановлением администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 29 марта 2013 года № 209, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Яльчикского района Н.П.Миллин
Приложение к постановлению администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 13 апреля 2015 г. № 212 |
И З М Е Н Е Н И Я,
вносимые в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Яльчикского района Чувашской Республики»
- Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы по Чувашской Республики:
(процентов)
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
- |
45,5 |
52,8 |
49,3 |
66,0 |
73,1 |
80,1 |
2) численность работников учреждений культуры:
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
135 |
127,6 |
113,8 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
- Приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Яльчикского района Чувашской Республики» изложить в следующей редакции:
|
||||||||||||||||||
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") |
||||||||||||||||||
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Яльчикского района Чувашской Республики " |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Категория работников: работники учреждений культуры |
|
||||||||||||||||
|
Яльчикский район Чувашской Республики |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2012г. (факт) |
2013 г. (факт) |
2014г. (факт) |
2015г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014-2016 гг. |
2013-2018 гг. |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики |
х |
149,3 |
165,4 |
201,1 |
197,6 |
193,9 |
190,2 |
х |
х |
|
|||||||
|
Число получателей услуг, человек |
х |
19 053 |
18 823 |
18 461 |
18 137 |
17 802 |
17 458 |
х |
х |
|
|||||||
|
3. |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек |
135 |
127,6 |
113,8 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
|
|
|
||||||
|
Численность населения Яльчикского района |
х |
19 053 |
18 823 |
18 461 |
18 137 |
17 802 |
17 458 |
х |
х |
|
|||||||
|
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Чувашской Республике |
х |
61,3 |
67,1 |
62,6 |
82,4 |
100 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
7. |
по Яльчикскому району |
х |
45,5 |
52,8 |
49,3 |
66,0 |
73,1 |
80,1 |
|
|
|
||||||
|
8. |
Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей |
17 187,4 |
19 387,5 |
20 862,0 |
22 345,0 |
27 610,4 |
31 090,3 |
34 948,3 |
х |
х |
|
||||||
|
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
112,8 |
107,6 |
107,1 |
123,6 |
112,6 |
112,4 |
|
|
|
|||||||
|
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
х |
8 828,8 |
11 018,9 |
11 018,9 |
18 222,9 |
22 727,0 |
27 993,6 |
х |
х |
|
|||||||
|
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
124,9 |
124,8 |
100,0 |
165,4 |
124,7 |
123,2 |
х |
х |
|
|||||||
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % |
х |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
х |
х |
|
|||||||
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
|
|||||||
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн.рублей |
17,1 |
17,6 |
19,6 |
15,8 |
26,1 |
32,6 |
40,2 |
61,5 |
151,9 |
|
|||||||
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.рублей |
х |
0,5 |
2,0 |
|
8,5 |
15,0 |
22,5 |
21,4 |
44,8 |
|
|||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
за счет средств консолидированного бюджета Яльчикского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн.рублей |
х |
0,5 |
2,0 |
|
8,4 |
14,8 |
22,3 |
6,6 |
44,3 |
|
|||||||
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
х |
0,52 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,38 |
2,90 |
|
|||||||
|
от реструктуризации сети, млн.рублей |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн.рублей |
х |
0,5 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,38 |
2,90 |
|
|||||||
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.рублей |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,13 |
0,16 |
0,20 |
0,13 |
0,49 |
|
|||||||
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.рублей (стр.17+22+23) |
х |
0,50 |
1,99 |
0,00 |
8,54 |
15,00 |
22,55 |
6,74 |
44,78 |
|
|||||||
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.18/24х100%) |
х |
1,04 |
1,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,35 |
0,06 |
|